南陵县审计局对南陵县投资促进中心2023年度预算执行审计结果公告
一、审计发现的主要问题
(一)预决算管理、执行方面
1.无预算采购;
2.专项资金零支付;
3.决算编制不准。
(二)预算绩效管理方面
1.专项资金自评结果未公开;
2.预算绩效管理制度不健全。
(三)公务接待方面
1.公务接待审核不到位;
2.公务卡管理不到位;
3.未使用公务卡结算。
(四)国有资产管理情况
漏登无形资产。
(五)财经纪律执行情况
预算支出经济分类不精准。
二、审计建议
(一)加强预算及绩效管理;
(二)加强专项资金管理;
(三)加强国有资产管理。
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