南陵县何湾镇2019年度部门决算
南陵县何湾镇2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 南陵县何湾镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 南陵县何湾镇2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南陵县何湾镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
南陵县何湾镇2019年度部门决算情况
第一部分 南陵县何湾镇概况
一、镇政府职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,南陵县何湾镇2019年度部门决算包括:镇本级决算,与预算比较,没有增减。
第二部分 南陵县何湾镇2019年度部门决算表
收入支出决算总表
部门:南陵县何湾镇政府 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,936.90 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
752.90 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
2,905.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
7.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
219.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
352.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
36.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
2,432.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
56.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
177.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
|
59 |
|
|
26 |
|
|
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
6,936.90 |
本年支出合计 |
61 |
6,936.90 |
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
6,936.90 |
总计 |
65 |
6,936.90 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表
|
|
|
部门:南陵县何湾镇政府 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
8 |
合计 |
6,936.90 |
6,936.90 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
752.90 |
752.90 |
0.00 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
2,905.00 |
2,905.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
2,650.00 |
2,650.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
1,750.00 |
1,750.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
255.00 |
255.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
255.00 |
255.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表
|
|
|
部门:南陵县何湾镇政府 |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,936.90 |
4,031.90 |
2,905.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
752.90 |
752.90 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
2,905.00 |
0.00 |
2,905.00 |
||
20502 |
普通教育 |
2,650.00 |
0.00 |
2,650.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
255.00 |
0.00 |
255.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
255.00 |
0.00 |
255.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:南陵县何湾镇政府 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,936.90 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
752.90 |
752.90 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
2,905.00 |
2,905.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
6,936.90 |
本年支出合计 |
54 |
6,936.90 |
6,936.90 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
6,936.90 |
总计 |
58 |
6,936.90 |
6,936.90 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:南陵县何湾镇政府 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入 |
本年支出 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
6,936.90 |
4,031.90 |
2,905.00 |
6,936.90 |
4,031.90 |
2,905.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
752.90 |
752.90 |
0.00 |
752.90 |
752.90 |
0.00 |
||
20101 |
人大事务 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
||
2010101 |
行政运行 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
652.00 |
652.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
2,905.00 |
0.00 |
2,905.00 |
2,905.00 |
0.00 |
2,905.00 |
||
20502 |
普通教育 |
2,650.00 |
0.00 |
2,650.00 |
2,650.00 |
0.00 |
2,650.00 |
||
2050202 |
小学教育 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
1,750.00 |
0.00 |
1,750.00 |
||
2050203 |
初中教育 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
900.00 |
0.00 |
900.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
255.00 |
0.00 |
255.00 |
255.00 |
0.00 |
255.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
255.00 |
0.00 |
255.00 |
255.00 |
0.00 |
255.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
219.00 |
219.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
2,432.00 |
2,432.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
2130104 |
事业运行 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
21302 |
林业和草原 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
177.00 |
177.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门:南陵县何湾镇政府 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
994.36 |
302 |
商品和服务支出 |
2,601.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
190.75 |
30201 |
办公费 |
74.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
131.22 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
87.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
4.00 |
310 |
资本性支出 |
14.90 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.00 |
30206 |
电费 |
12.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
24.00 |
30207 |
邮电费 |
12.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.00 |
30209 |
物业管理费 |
96.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
65.00 |
30211 |
差旅费 |
29.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
177.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
358.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
158.64 |
30214 |
租赁费 |
200.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
421.36 |
30215 |
会议费 |
13.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
8.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
530.00 |
31013 |
公务用车购置 |
14.90 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
346.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
560.28 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
130.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
75.36 |
30239 |
其他交通费用 |
100.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
421.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
1,415.72 |
公用经费合计 |
2,616.18 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 南陵县何湾镇2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计6936.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计6936.9万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加2277.54万元,增长48.88%。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计6936.9万元,其中:财政拨款收入6936.9万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计6936.9万元,其中:基本支出4031.9万元,占58.12%;项目支出2905万元,占41.88%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计6936.9万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计6936.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2277.54万元,增长48.88%。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入6936.9万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加2277.54万元,增长48.88%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6936.9万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2277.54万元,增长48.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出6936.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出752.9万元,占10.85%;教育(类)支出2905万元,占41.88%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出7万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出219万元,占3.16%;农林水(类)支出352万元,占5.1%;住房保障(类)支出177万元,占2.55%;城乡社区支出2432万元,占35.06%;农林水利支出56万元,占0.8%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是……;二是……。其中:基本支出XX万元,占XX%;项目支出XX万元,占XX%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
5.……。
(各部门、单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容,功能分类科目应细化到项级科目)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出6936.9万元,其中人员经费1415.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费2616.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的请自行删除)。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余XX万元,本年收入XX万元,本年支出XX万元,年末结转和结余XX万元。具体情况说明如下:
1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项),年初预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成年初预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
2.……。
(如部门无政府性基金收支,请在说明中表述为“何湾镇没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”,并在公开07表下方注明“何湾镇没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”)。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,南陵县何湾镇机关运行经费支出XX万元,比2018年增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是……。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,南陵县何湾镇政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,南陵县何湾镇共有车辆XX辆,其中:副部(省)级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆,特种专业技术用车XX辆,离退休干部用车XX辆,其他用车XX辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共XX个项目,涉及资金XX万元,占项目预算总额的XX%。(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。
本部门共组织对“……”等X个项目开展了部门绩效评价,涉及资金XX万元。该项目开展绩效评价的组织方式(即部门自主实施还是委托第三方机构实施)。从评价情况看,(概括表述绩效评价情况,是否达到了预期绩效目标)。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,(概括表述整体支出绩效评价情况)。
2.部门决算中项目绩效自评结果
南陵县何湾镇在2019年度部门决算中公开“……”等X个项目绩效自评结果。
XX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XX项目绩效自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。主要产出和效果:通过项目实施,(概括表述项目绩效情况)。发现的主要问题:……(概括表述项目预算编制执行、绩效管理存在问题)。下一步改进措施:……(针对发现的问题,提出改进措施)。
XX项目绩效自评综述:(同上)。
公开上述项目的绩效自评表。
3. 部门评价项目绩效评价结果。《xx项目绩效评价报告》
参考附件1-1、附件1-2。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
南陵县何湾镇2019年度一般公共预算财政
拨款“三公经费”支出决算情况说明
(参考格式)
一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
26 |
23 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
6 |
6 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
20 |
17 |
公务用车购置 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算总体情况说明。
南陵县何湾镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为26万元,支出决算为23万元,完成预算的88.5%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。为全面反映“三公经费”支出,本次公布的“三公经费”决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算具体情况说明。
南陵县何湾镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6万元,占26.1%;公务用车购置及运行费支出决算17万元,占73.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2019年度预算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……。2019年南陵县何湾镇因公出国(境)团组XX次,累计出国(境)XX人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明)。经费使用严格按照《南陵县市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2015〕433号)等相关规定执行。
2.公务接待费支出XX万元, 与2019年度预算相比,减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,下降(增长)的原因是……。2019年南陵县何湾镇国内公务接待共XX批次(其中外事接待XX批次),XX人次(其中外事接待XX人次)。主要是用于……(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻党中央“八项规定”、省委省政府三十条和市委市政府三十一条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《南陵县市直机关公务接待经费管理暂行办法》(财行〔2014〕840号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出XX万元,与2019年度预算相比,减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,下降(增长)的原因是……。2019年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于……(各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容)。截至2019年12月31日,南陵县何湾镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。
附件1-1:
2019年南陵县部门决算公开中有关
预算绩效管理公开的说明
为进一步做好有关工作,特对预算绩效管理公开内容作出以下说明:
一、关于“预算绩效管理工作开展情况”
各部门需公开纳入部门预算的项目支出和部门整体支出的绩效自评情况。开展部门绩效评价的情况依据实际工作开展进行说明,如未开展此项工作请写本部门2019年度未开展部门绩效评价。
1.项目支出绩效自评。概括表述项目绩效情况,如:项目立项,绩效目标设置,预算编制,预算执行,项目业务管理制度,财务管理制度,绩效目标完成情况,实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。
2.部门绩效评价。概括表述绩效评价情况,如:项目立项,绩效目标设置,预算编制,预算执行,项目业务管理制度,财务管理制度,绩效目标完成情况,实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。
3.部门整体支出绩效自评。概括表述评价情况,如:绩效目标设置、人员经费和公用经费保障,预算编制,预算执行,预算管理制度,绩效目标完成情况,实现的社会效益、生态效益、经济效益等方面情况。
二、关于“部门决算中项目绩效自评结果”
1.项目特指市财政批复了绩效目标的项目,相关部门才需要按模板公开项目绩效自评结果,具体项目清单见附件2。涉密项目的绩效自评结果暂不公开。
2.项目绩效自评综述。主要产出和效果:概括表述通过项目实施实现的社会效益、生态效益、经济效益等情况。发现的主要问题:可从预算编制执行,项目实施进展,绩效目标实际完成值未达预期指标值,社会效益、生态效益、经济效益等方面概括表述。下一步改进措施:可从强化项目预算执行管理,提高预算执行率,规范和加强项目管理,进一步发挥项目的社会效益等,优化完善项目绩效指标设置,持续推进绩效指标和标准体系建设,不断提高财政资金绩效管理水平等方面概括表述。
3.项目绩效自评表格式按相关规定填列。
三、关于“部门评价项目绩效评价结果”
1.实施部门绩效评价的项目评价报告向社会公开。项目特指2019年市财政批复了绩效目标的重点项目。其他按要求开展了部门绩效评价的项目也可根据实际情况将绩效评价结果公开。
2.评价报告的内容和格式,可参考2019年度中央部门和省级单位决算公开中的部门绩效评价项目。
3.涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开。
附件1-2:
需公开绩效自评结果的重点项目清单 |
||
序 号 |
单 位 |
项 目 |
1 |
市住房和城乡建设局 |
城市老旧小区整治改造项目 |
2 |
市退役军人事务局 |
退役士兵技能培训生工程 |
3 |
市生态环境保护局 |
水环境生态补偿 |
4 |
市委组织部 |
党建引领扶贫工程 |
5 |
市卫健委 |
卫生健康民生工程 |
6 |
市农业农村局 |
农村环境“三大革命” |
7 |
市残联 |
南陵县2019年贫困残疾人康复民生工程项目 |
8 |
市水务局 |
南陵县2019年度农村饮水巩固提升工程 |
9 |
市农业农村局 |
实施的承担农产品质量安全追溯民生工程等五项民生工程 |
10 |
市人社局 |
民生工程项目 |
11 |
市住房和城乡建设局 |
农村危房改造 |
12 |
文旅局 |
文化惠民工程 |
13 |
市司法局 |
城乡困难群体法律援助 |
14 |
市商务局 |
农村电商优化升级工程 |
15 |
市水务局 |
水利薄弱环节治理民生工程 |