南陵县审计局多举措推进内部审计指导监督工作
一是加强统计管理,全面掌握底数。2021年初,审计局对全县内审机构组织建设情况及近两年的内审业务开展情况进行摸底调查。据统计,目前全县共有23个单位设立了内部审计机构,配备专兼职内审人员60人。
二是实行计划统领,提升内审刚性。审计局2021年度加强对全县30个相关单位制定2021年度内部审计计划进行指导。据统计,共有20个单位制定内部审计计划213个,具体为:财政财务收支审计项目6个,固定资产投资审计项目5个,内部控制和风险管理审计项目4个,经济责任审计项目197个,其他审计项目1个。截至2021年10月底, 全县共有10个单位完成审计项目173项,其中经济责任审计171项,财务报表审计2项。
三是指导业务开展,提高审计质量。一方面把内部审计的业务指导和监督纳入年度工作内容,以新修订的《审计法》中对被审计单位内部审计工作开展及审计机关指导监督职能运用的要求为契机,进一步加大审计法律法规的宣传力度;另一方面在实施审计项目时,落实《安徽省审计机关内部审计工作业务指导和监督暂行办法》(皖审发〔2021〕43号),将被审计单位内部审计制度建立健全、工作开展、质量效果等内容,纳入审计监督评价的范围,促进内部审计制度的建立健全,有效保障内审工作质量。
四是落实内审整改,加强监督检查。县审计局将统筹运用好日常监督、审计监督、专项检查等方式,为已开展的内部审计项目整改工作建立良好的工作环境,对应收未收、违规使用资金、违规取得收入等问题,采取及时追缴未收款项、追回违规款项、及时返还违规收入等处理措施,对会计核算方面等问题通过清查核资、规范资产管理、清理往来款项、纠正和管理不规范问题等措施进行整改,对非金额类问题强化后期约束管理,促进内部审计工作发挥作用。