南陵县审计局2023年主要工作和2024年工作计划

发布时间:2023-12-01 15:56信息来源: 南陵县审计局阅读次数: 字体:【  

2023年,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,坚持党对审计工作的集中统一领导,科学把握新发展阶段,坚决贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,依法全面履行审计监督职责,努力为我县经济高质量发展保驾护航。现将2023主要工作和2024年工作计划汇报如下。

一、主要工作开展情况

(一)立足主责主业,推动扎实履行审计监督职责

牢牢把握经济监督这个定位,全面推进审计“全覆盖”。按照习近平总书记“三个加大”的重要指示精神,以及我县对加强重点领域、重大项目、重要岗位审计“全覆盖”的基本要求,今年安排了7类42个审计项目,截至目前,已完成项目31个,为:第一、二、三季度重大政策措施落实情况跟踪审计;经济责任审计12项,自然资源资产审计2项,预算执行审计7项,工程投资审计4,民生审计1项,国有企业运营审计2项;正在实施中项目10个,具体为:第四季度重大政策措施落实情况跟踪审计,县法院、南陵中学主要负责人经济责任履行情况审计,疫情防控专项资金审计,县住建局原党委书记、局长陶海波同志任期经济责任履行情况审计,县农业综合行政执法大队、县国有土地收购储备中心2021、2022年度财务收支审计,南陵县许镇镇奎湖安置小区(二期)竣工决算审计等

截至2023年10月,共查出问题金额1910万元,其中:违规金额896万元,管理不规范金额1014万元,促进整改落实432万元,共提出整改意见79条,有效发挥了审计监督职责。

   (二)加强审计研究,提高审计质效

    积极推进研究型审计,把研究工作贯穿审计全过程。加强审前研究,制定有针对性、操作性强的审计实施方案。做实审中研究,重点研究被审计对象上级决策部署、应承担的目标任务和项目资金完成情况。做深审后研究,加强对普遍性、倾向性和苗头性问题的研究、分析和提炼,今年已向县委县政府报送审计要情1篇。

   (三)加强审计整改,做好审计“后半篇文章”

 认真落实省、市审计整改工作会议精神,及时组织召开审计整改工作会议,按照市局 “三级调度”和“四色”管理制度,扎实开展审计整改监督检查和“回头看”,通过审计整改动态报告、跟踪检查、催办督办、对主要负责人通报、约谈、移送纪委问责等“六项”措施,压实被审计单位责任与担当意识,提升整改的严肃性,达到审计一点,整改一片、规范一面的效果。截至2023年10月,对2022年已查出的566个问题中,有效整改率达到99%。同时,我局积极配合县相关责任部门,完成了市审计局对原县主要领导经济责任审计和自然资源资产离任审计的整改工作。

   (四)围绕县中心工作,服务发展大局

1.发挥审计职责,保障服务民生

为保障上级重点任务落地见效,按照审计署、省审计厅及市审计局统一部署,对“安心托幼”、“老年助餐服务”、自然灾害救灾等相关政策落实及资金管理使用情况开展跟踪审计;扎实开展优化营商环境走访,积极宣传《芜湖市优化营商环境条例》和“零距离”为企服务平台。与企业探讨新形势下产业发展方向与企业结构转型升级的路径,收集企业急难愁盼、历史遗留问题,积极帮助协调解决,用心用情帮助企业纾困解难

2.勇于担当,积极参与县重点工作

开展“双联双应”工作,领办为民办实事清单,服务乡村振兴;积极组织参加社区联点共建,开展社区环境整治、志愿服务等工作,在文明创建中体现审计担当

   二、存在的问题和不足

   (一)研究型审计还处于探索之中,研究深度、广度、范围需进一步拓展;部分审计人员开展研究型审计意愿不足,缺乏创新意识,不能将研究型审计贯穿审计全过程、各环节。

   (二)审计人员专业水平及工作质效仍需进一步提升。审计项目任务较重,“人少事多”矛盾突出,疲于应付,客观上精力和时间有限,影响了专业水平和工作质效的提升。

三、下一步工作打算

   (一)深入学习党的二十大报告、二十届中央审计委员会第一次会议精神,统筹实施项目审计。     

    认真研究中央和省、市、县重大决策部署,从全局和战略的高度,深刻理解和准确把握新时代新征程党中央赋予审计的职责定位,认真落实党中央“稳字当头、稳中求进”工作总基调,统筹实施各类专业审计,进一步保持对重点领域、重要部门和关键岗位审计“全覆盖”监督。

   (二)深化审计工作改革创新。推深做实研究型审计,    

把研究方向聚焦在贯彻落实党的二十大报告政治意图、战略谋划和政策要求上。认真学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神。加快 “金审三期”、审计整改平台信息化建设,搭建数据分析联动平台,推进审计数字化转型。加强县委审计委成员单位之间的工作协调,推动审计监督与其他监督高效贯通协同,健全信息沟通、措施配合、成果共享等工作机制,增强监督合力。

   (三)加强审计整改,做好审计监督“后半篇文章”

认真落实审计整改长效机制的有关规定,坚持把揭示问题与推动解决问题相统一,及时研究审计查出重大问题的处理意见,明确和落实各方整改责任,统筹协调并督促落实。及时组织开展审计整改“回头看”,适时召开审计整改工作会议。加大审计结果运用,强化部门间协调联动,形成督促审计整改合力。