南陵县审计局2023年第15号公告:南陵县审计局关于县国有土地收购储备中心2021-2022年度财务收支情况审计结果公告
根据《中华人民共和国审计法》和《关于印发2023年度审计项目计划的通知》(南审委办〔2023〕9号),经县委审计委员会批准,县审计局派出审计组, 对县国有土地收购储备中心2021-2022年度财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况
2021年1月至2022年12月,账面收入总计2699.83万元,账面支出总计2699.05万元,审计年度结余0.78万元。
二、财务收支情况评价
审计结果表明:县国有土地收购储备中心2021-2022年度财务收支基本真实,但在土地出让竞买保证金管理、土地租赁管理、专项资金管理和内控制度执行等方面还存在不足,有待进一步完善。
三、审计发现的主要问题
审计发现,县国有土地收购储备中心存在土地出让竞买保证金未纳入单位财务统一核算、土地租赁管理不规范、挤占土地报批费用、个别专项资金预算执行率为0和违规支付广告费等问题。
四、审计意见和建议
(一)严肃财经纪律。将土地出让竞买保证金纳入单位财务统一管理,据实核算资金收取和退付,杜绝资金账外循环。
(二)加强财务管理。及时清理清收应收账款;严格规范资金支出行为,加强专项资金管理,提高资金使用效益。
(三)严格执行内控制度。规范单位内控管理,确保资金使用程序合法、支出合规。