南陵县审计局2024年第3号公告:南陵县审计局关于县自规局2023年度预算执行审计结果公告
一、审计发现的主要问题
(一)预决算编制及执行情况
1.个别项目预算编制不规范。
2.部分项目预算编制未细化落实到具体项目和承担单位。
3.部分项目预算执行率低
(1)4个项目预算执行率为0。
(2)7个项目预算执行率低。
(二)专项资金管理使用情况
个别专项资金未进行分配,支出进度较慢。
(三)落实“过紧日子”要求和财经纪律执行情况
1. 培训费出现增长。
2.公务用车管理不规范。
3.未按规定建立内审制度。
(四)国有资产管理方面
1.部分固定资产未落实到使用部门和使用人。
2.漏登固定资产。
二、审计建议
(一)加强预算管理。
(二)加强项目管理。
(三)加强财经纪律执行力度。