南陵县审计局党组书记、局长丁火林发布:关于南陵县本级2023年度预算执行及其他财政收支情况审计结果的新闻发布会

发布时间:2024-09-24 15:52信息来源: 南陵县审计局阅读次数:编辑:李光亮 字体:【  



发布时间:2024924

发布地点:县审计局会议室

发布单位:南陵县审计局

发布人:南陵县审计局党组书记、局长  丁火林

主持人:南陵县审计局办公室副主任 赵婷

 

各位同志、各位朋友:

上午好!感谢大家长期以来对审计工作的关注和支持。下面就南陵县本级2023年度预算执行和其他财政收支情况的审计结果,向社会各界朋友作一通报。

为积极发挥审计监督作用,根据县委、县政府决策部署,县审计局认真学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记关于审计工作的重要讲话指示批示精神,围绕重大政策措施落实、民生资金、重点项目、自然资源资产、领导干部任期经济责任等领域依法审计了2023年度县本级预算执行及其他财政收支情况。审计结果表明2023年,在县委县政府坚强领导下,全县各部门坚持稳中求进工作总基调,持续贯彻落实新发展理念,筑牢三保”底线的同时,集中财力保障义务教育、基本医疗重点项目等重要民生工程,全年主要目标任务圆满完成

一、2023年度县本级财政收支审计情况

2023年,县本级一般公共预算可用财力48.10亿元,其中一般公共预算收入16.34亿元;支出总量46.90亿元,其中一般公共预算支出39.40亿元;收支相抵结余1.20亿元。政府性基金收入17.09亿元,支出17.07亿元,收支相抵结余0.02亿元。国有资本经营预算收入700万元,支出700万元。社保基金收入5.59亿元,上年结余14.60亿元,支出2.41亿元,滚存结余17.78亿元。审计结果表明,县财政局在县本级收入预算组织、支出预算安排财政资源统筹方面管理较为平稳有效,预算执行总体较好但也存在一些问题,主要有

(一)预算编制方面

收入预算细化不到位部分支出未细化到具体项目。

预算执行方面

部分预算项目执行率低非税收入类别确认不准确部分非税收入因缴库原因未能及时实现财政收入。

(三)级决算草案编制方面

个别事项决算编制不完整。

二、县直各部门预算执行情况

今年继续按照审计署、省审计厅一级预算单位审计全覆盖要求,对县直51个部门预算执行情况开展了全面审计或抽查审计。审计结果表明,各部门预算执行情况总体较好,但仍有不足,主要有:

(一)预算编制方面

个别单位收入预算应编未编,采购预算编制不规范、不完整。

(二)预算执行管理方面

个别项目预算执行率低或支出超预算。

(三)专项资金管理方面

个别事项资金未按要求进行分配,支出进度较慢。财政衔接资金项目建成后管理仍需进一步规范。

(四)预算绩效管理方面

部分项目绩效评价工作机制落实不到位,未按规定开展专项绩效自评或公开自评结果

(五)财务管理方面

零余额账户管理不够规范。

(六)内审方面

部分单位内审制度不健全,未明确内审经办机构和人员。

三、国有资产管理情况

(一)行政事业单位国有资产管理方面

部分单位存在漏登资产、资产管理不到位等问题。

(二)国有企业资产管理方面

部分国有企业存在资产账务处理不规范等问题。

、下一步工作措施

(一)加强预算收支管理。提高预算编制的准确性、完整性,细化预算收支管理;优化预算收入收缴流程,确保各项资金及时缴库;压实部门预算管理主体责任,强化预算执行刚性约束,坚持无预算不支出;加强预算执行全流程监管,继续压减非必要、非刚性支出,坚持有效安排、低效压减、无效取消的原则,切实提高预算资金使用效益;加强业务知识培训,不断提高预算单位业务能力和水平。

(二)优化国有资产管理。加强国有资产管理基础工作,推进国有资产管理制度化、规范化;持续推进国有企业改革,完善国有企业人才引进机制,不断提升国有企业自身管理能力;加大闲置资产盘活力度,尽最大可能发挥国有资产使用效益;完善国有企业运营监管机制和决策机制,抓好重点环节管控,防范国有资产管理风险,确保国有资产保值增值;完善管理机制,强化制度落实,促进国有资源资产规范管理。

(三)深化财政资金统筹。深化财政管理体制改革,调整优化财政资金分配机制,统筹做好财政资金科学分配和规范管理;完善预算编制与存量资金挂钩机制,对存量资金较多的单位或项目,相应压减下年度预算规模;优化财政支出结构,强化资金跟踪问效,对执行进度慢的项目,要加大统筹力度,将资金调整用于经济社会发展亟须支持的领域;加大存量资金盘活力度,清理盘活结转结余资金,提高财政资金使用效益。

(四)落实审计整改长效机制。督促各被审计单位严格落实审计整改主体责任,细化整改各项措施,抓好审计查出问题的整改落实;财政及其他各行业主管部门要强化监管责任,认真研究审计发现的问题,提出切实可行的整改措施,并举一反三,完善体制机制,推动长效管理;加强审计监督与纪检监察监督、巡视巡察监督、人大监督、财会监督等各类监督贯通协同,不断提升审计整改合力和实效。  

审计报告发出后,各部门单位已在积极纠正整改,部分已整改到位。下一步,县审计局将认真督促整改,县政府将在年底前向县人大常委会专题报告整改情况。

审计报告及整改情况将向社会公告。谢谢!