一、审计发现的主要问题
(一)惠尔基金投资运作方面
1.投后管理不到位。
2.投资账户与日常支出账户混用。
3.管理办法未明确收益处理方式。
(二)基金内部管理方面
1.未对2023年度惠尔基金进行绩效评价。
2.投资基金退出机制未健全。
3.个别投资未制定投资方案。
二、审计建议
(一)规范基金投资运作。
(二)强化风险预警防控。
(三)加强基金内部管理。