南陵县审计局关于县本级2023年度预算执行、决算草案及其他财政收支的审计整改结果公告
一、审计项目名称
县本级2023年度预算执行、决算草案及其他财政收支的审计。
二、审计查出的主要问题及整改情况
(一)预算编制方面
关于存在部分收入预算细化不到位或未完成的问题
整改结果:县财政局即查即改,将国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营预算细化至相关单位和国有企业;制定计划,在2025年度预算编制中将加强与预算单位对接,精准谋划,做细、做实、做准收入预算。
(二)预算执行方面
1.关于存在部分项目预算执行率低的问题
整改结果:县财政局召开专题会议进行研究,清理收回了资金并重新安排指标,同时督促单位切实加快重点项目预算执行进度。
2.关于非税收入类别确认不准确,且部分非税收入未及时缴库的问题
整改结果:县财政局对类别确认重新进行了规范,进一步提高精准性;非税收入已及时缴库。
(三)财政管理方面
1.关于存在转移支付下达不及时等问题
整改结果:县财政局已对内部流程进行了梳理和优化,今后将做到转移支付及时下达,进一步优化了结转指标内部审核流程;通过业务培训和加强指导等方式强化对部门预算资金使用的监管,做到资金申请与实际用途相一致。
2.关于直达资金未拨付至最终收款人的问题
整改结果:县财政局已督促部门严格落实直达资金相关规定。
(四)决算草案编制方面
关于存在个别事项编制不完整的问题
整改结果:县财政局将认真落实《南陵县国有资本经营预算管理暂行办法》(财预〔2023〕9号)规定,合理、准确将国有企业利润编入国有资本经营决算草案中。